Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RUDIMAR SERGIO RITTERBUCH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14914 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTOALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL QUALIFICA VISA/RS |
0,00 |
47,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2024 |
DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTOALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL QUALIFICA VISA/RS |
47,00 |
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31/10/2024 |
DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM PORTOALEGRE NOS DIAS 29 Á 31 DE OUTUBRO/2024 PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL QUALIFICA VISA/RS |
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47,00 |
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26/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14914/2024
RUDIMAR SERGIO RITTERBUCH - 1442 |
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47,00 |
TOTAL |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.