Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14930 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
26 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Amido de milho: Embalagem de 1 kg. Prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da entrega
Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS. |
6,50 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
Amido de milho: Embalagem de 1 kg. Prazo de validade mínimo de 06 meses a partir da entrega
Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS. |
325,00 |
|
|
| 11/11/2024 |
PÂMELA CAPELARI - NUTRICIONISTA |
|
325,00 |
|
| 14/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14930/2024
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL - 106312 |
|
|
325,00 |
| TOTAL |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.