Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CIDADE METALURGICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14941 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
Vidro incolor em metro
Finalidade: MATERIAIS PARA REPAROS NAS ESCOLAS INFANTIS VÓ GLADYS E MÃE DE DEUS. |
67,80 |
813,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2024 |
Vidro incolor em metro
Finalidade: MATERIAIS PARA REPAROS NAS ESCOLAS INFANTIS VÓ GLADYS E MÃE DE DEUS. |
813,60 |
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08/11/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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813,60 |
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12/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14941/2024
CIDADE METALURGICA LTDA - 55266 |
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813,60 |
TOTAL |
813,60 |
813,60 |
813,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.