| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | 
| Número do empenho: | 15075 | Data de lançamento: | 04/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS COM ENFERMAGEM DA-UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 76 / 2020 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 754.35 | Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 56,10 | 42.319,03 | 
| 178.68 | Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) | 50,31 | 8.989,39 | 
| 2984.78 | Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 39,93 | 119.182,26 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 170.490,68 | ||
| 04/11/2024 | LIQUIDADO OFICIO 279/2024 JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. | 170.490,68 | ||
| 19/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15075/2024 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 | 138.438,44 | ||
| 19/11/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15075/2024 | 8.183,55 | ||
| 19/11/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15075/2024 | 5.114,72 | ||
| 19/11/2024 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15075/2024 | 18.753,97 | ||
| TOTAL | 170.490,68 | 170.490,68 | 170.490,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 19/11/2024 | 8.183,55 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 19/11/2024 | 5.114,72 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 19/11/2024 | 18.753,97 | Lançada | |
| TOTAL | 32.052,24 |