Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15200 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.05 |
Serviço de mão de obra
Finalidade: FLUENCE OVS 6J83 |
45,00 |
407,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2024 |
Serviço de mão de obra
Finalidade: FLUENCE OVS 6J83 |
407,25 |
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13/11/2024 |
LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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407,25 |
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22/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15200/2024
MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 |
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388,94 |
22/11/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15200/2024 |
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18,31 |
TOTAL |
407,25 |
407,25 |
407,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
22/11/2024 |
18,31 |
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Lançada |
TOTAL |
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18,31 |
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