Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15305 |
Data de lançamento: |
08/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWO-1157 |
90,09 |
90,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2024 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWO-1157 |
90,09 |
|
|
08/11/2024 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWO-1157 |
|
90,09 |
|
TOTAL |
90,09 |
90,09 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
90,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.