Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15341 |
Data de lançamento: |
11/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ILUMINACAO PUBLICA-RURAL- |
Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES 10/2024 |
0,00 |
49.795,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2024 |
CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES 10/2024 |
49.795,97 |
|
|
11/11/2024 |
CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES 10/2024 |
|
49.795,97 |
|
TOTAL |
49.795,97 |
49.795,97 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
49.795,97 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.