| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN |
| Número do empenho: | 15369 | Data de lançamento: | 12/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 NOVEMBRO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARTICIPAREM DE CURSO. | 0,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 NOVEMBRO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARTICIPAREM DE CURSO. | 25,00 | ||
| 12/11/2024 | DESPESA DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 05,06 NOVEMBRO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARTICIPAREM DE CURSO. | 25,00 | ||
| 13/11/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15369/2024 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||