Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15398 |
Data de lançamento: |
12/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.14 |
peças/acessórios e componentes valor estimado 12 meses R$ 42.000,00
Finalidade: GOL IRN 7530 |
42.000,00 |
6.020,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/11/2024 |
peças/acessórios e componentes valor estimado 12 meses R$ 42.000,00
Finalidade: GOL IRN 7530 |
6.020,81 |
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18/11/2024 |
LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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6.020,81 |
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22/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15398/2024
RONALDO ZATTI - 99687 |
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6.020,81 |
TOTAL |
6.020,81 |
6.020,81 |
6.020,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.