Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15470 |
Data de lançamento: |
14/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRATOS DE PUBLICIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE MES 10/2024 |
910,80 |
910,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2024 |
CONTRATOS DE PUBLICIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE MES 10/2024 |
910,80 |
|
|
14/11/2024 |
CONTRATOS DE PUBLICIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DURANTE MES 10/2024 |
|
910,80 |
|
22/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15470/2024
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 |
|
|
910,80 |
TOTAL |
910,80 |
910,80 |
910,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.