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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1548 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 35 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem 460,00 460,00
46.00 Valor km rodado - RENOVANDO SEMPRE Finalidade: SEC. AS. SOCIAL 5,74 264,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 Valor da taxa de mobilização por viagem - Valor da taxa de mobilização por viagem Valor km rodado - RENOVANDO SEMPRE Finalidade: SEC. AS. SOCIAL 724,04
14/02/2024 LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 724,04
21/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1548/2024 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561 709,49
21/02/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1548/2024 14,55
TOTAL 724,04 724,04 724,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 21/02/2024 14,55 Lançada
TOTAL   14,55