Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15584 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE LAVAGENS VIATURAS/VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
LAVAGEM COMPLETA
Finalidade: LAVAGEM MANUAL COMPLETA , DOS VEÍCULOS GOL IRN 7530 / DOBLO ABW 1667 / FLUENCE OVS 6J83. |
46,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
LAVAGEM COMPLETA
Finalidade: LAVAGEM MANUAL COMPLETA , DOS VEÍCULOS GOL IRN 7530 / DOBLO ABW 1667 / FLUENCE OVS 6J83. |
230,00 |
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| 19/11/2024 |
LIQ NOTA 501 |
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230,00 |
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| 22/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15584/2024
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 - 93842 |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.