Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15611 |
Data de lançamento: |
19/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIVIDA FINANCIAMENTO BANRISUL - CONTRATO 18001777/ |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
FINANCIAMENTO BANRISUL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE 57ª PARCELA FINANCIAMENTO COM BANRISUL |
0,00 |
9.259,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2024 |
AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE 57ª PARCELA FINANCIAMENTO COM BANRISUL |
9.259,26 |
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| 19/11/2024 |
AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE FINANCIAMENTO COM BANRISUL |
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9.259,26 |
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| 21/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15611/2024
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - 763 |
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9.259,26 |
| TOTAL |
9.259,26 |
9.259,26 |
9.259,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.