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Última atualização realizada em 27/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 15620 Data de lançamento: 21/11/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUBNO NO DIA 19.11.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS JAJ-5E17 0,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2024 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUBNO NO DIA 19.11.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS JAJ-5E17 55,00
21/11/2024 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUBNO NO DIA 19.11.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS JAJ-5E17 55,00
04/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15620/2024 ADEMIR JABOINSKI - 4172 55,00
TOTAL 55,00 55,00 55,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.