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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CREA-RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15642 Data de lançamento: 21/11/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: FREDERICO EM LUZ/2024
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESA REFERENTE PROJETO DO PPCI DO EVENTO FREDERICO EM LUZ NA RUA DO COMÉRCIO NA PRAÇA DA MATRIZ. 99,64 99,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2024 DESPESA REFERENTE PROJETO DO PPCI DO EVENTO FREDERICO EM LUZ NA RUA DO COMÉRCIO NA PRAÇA DA MATRIZ. 99,64
21/11/2024 DESPESA REFERENTE PROJETO DO PPCI DO EVENTO FREDERICO EM LUZ NA RUA DO COMÉRCIO NA PRAÇA DA MATRIZ. 99,64
22/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15642/2024 CREA-RS - 528 99,64
TOTAL 99,64 99,64 99,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.