Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
15709 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PRONETO ATENDIMENTO (UPA)MES 10/2024
|
0,00 |
5.739,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PRONETO ATENDIMENTO (UPA)MES 10/2024
|
5.739,80 |
|
|
| 22/11/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PRONETO ATENDIMENTO (UPA)MES 10/2024 |
|
5.739,80 |
|
| 28/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15709/2024
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
|
|
5.617,95 |
| 28/11/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15709/2024 |
|
|
121,85 |
| TOTAL |
5.739,80 |
5.739,80 |
5.739,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
28/11/2024 |
121,85 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
121,85 |
|
|