Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RONALDO ZATTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15713 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
MONTAGEM |
14,00 |
28,00 |
1.00 |
BALANCEAMENTO |
39,00 |
39,00 |
1.00 |
GEOMETRIA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA IZP 4163. |
69,30 |
69,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2024 |
MONTAGEM BALANCEAMENTO GEOMETRIA
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA IZP 4163. |
136,30 |
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25/11/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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136,30 |
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02/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15713/2024
RONALDO ZATTI - 99687 |
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136,30 |
TOTAL |
136,30 |
136,30 |
136,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.