Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUIZ GUGLIELMIN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15730 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 21.11.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JCG-4F06 |
0,00 |
263,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2024 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 21.11.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JCG-4F06 |
263,58 |
|
|
22/11/2024 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 21.11.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JCG-4F06 |
|
263,58 |
|
25/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15730/2024
LUIZ GUGLIELMIN - 4909 |
|
|
263,58 |
TOTAL |
263,58 |
263,58 |
263,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.