Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
15773 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM PROMENOR |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROMENOR MES 10/2024 |
2.906,99 |
2.906,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROMENOR MES 10/2024 |
2.906,99 |
|
|
22/11/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROMENOR MES 10/2024 |
|
2.906,99 |
|
27/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15773/2024
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
|
|
2.872,10 |
27/11/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 15773/2024 |
|
|
34,89 |
TOTAL |
2.906,99 |
2.906,99 |
2.906,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
27/11/2024 |
34,89 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
34,89 |
|
|