Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO FASSM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16040 |
Data de lançamento: |
22/11/2024 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
0,00 |
4.435,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2024 |
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2024 |
4.435,75 |
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22/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2024 |
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4.435,75 |
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04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 16040/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 693 |
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4.435,75 |
TOTAL |
4.435,75 |
4.435,75 |
4.435,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.