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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1618 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A NONOAI NO DIA 07/02 COM O VEICULO PLACA:JBC5G73,E NO DIA 05/02 A ERECHIM COM O VEICULO PLACA: JBC5F66 E NO DIA 02 /02 A PASSO FUNDO COM O VEICULO PLACA: JBA 4I13 E NO DIA 01/02 A SANTA ROSA.NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 0,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A NONOAI NO DIA 07/02 COM O VEICULO PLACA:JBC5G73,E NO DIA 05/02 A ERECHIM COM O VEICULO PLACA: JBC5F66 E NO DIA 02 /02 A PASSO FUNDO COM O VEICULO PLACA: JBA 4I13 E NO DIA 01/02 A SANTA ROSA.NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 260,00
07/02/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 260,00
08/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2024 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.