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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 16236 Data de lançamento: 26/11/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: AUXILIOS/CONVENIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2022, OBJETIVANDO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.003, DE 05 DE JULHO DE 2022. 30.948,45 30.948,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2024 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2022, OBJETIVANDO A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5.003, DE 05 DE JULHO DE 2022. 30.948,45
26/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 10.316,15
28/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, OFICIO 2494/2024 PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 16236/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 10.316,15
04/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 10.316,15
05/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16236/2024 - REF. /2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 10.316,15
16/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 10.316,15
19/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16236/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 10.316,15
TOTAL 30.948,45 30.948,45 30.948,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.