Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PEGASUS ATACADISTA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16238 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
183.00 |
Borracha elastica nº 18 - pacote de 25gr
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA SOLICITANTE. |
1,23 |
225,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2024 |
Borracha elastica nº 18 - pacote de 25gr
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA SOLICITANTE. |
225,09 |
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TOTAL |
225,09 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
225,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.