Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16254 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMPA DE TANQUE PARA VEÍCULO SPIN PLACAS JAH-6J29 QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 25.11.2024
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0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2024 |
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMPA DE TANQUE PARA VEÍCULO SPIN PLACAS JAH-6J29 QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 25.11.2024
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130,00 |
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| 26/11/2024 |
DESPESA COM MAQUISIÇÃO DE TAMPA DE TANQUE PARA VEÍCULO SPIN PLACAS JAH-6J29 QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 25.11.2024 |
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130,00 |
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| 27/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16254/2024
ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.