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Última atualização realizada em 24/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 16326 Data de lançamento: 27/11/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3393.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3000.00 Fenobarbital 100mg 0,14 414,00
3690.00 Finasterida 5mg 0,22 811,80
800.00 Fluconazol 150mg 0,36 287,92
30000.00 Fluoxetina 20mg 0,07 2.220,00
10000.00 Furosemida 40mg 0,05 520,00
630.00 Gestodeno+Etinilestradiol 0,075mg+0,02mg c/ 21cp 11,06 6.967,80
1200.00 Haloperidol 5mg 0,12 144,00
780.01 Hidralazina 25mg 0,35 271,21
240.00 Hidróxido Alumínio+Mg+Dimeticona susp oral 150ml 8,00 1.920,00
200.00 Ibuprofeno 100mg/ml, fr 20ml 2,41 482,54
17500.00 Ibuprofeno 600mg 0,16 2.703,75
1200.00 Imipramina 25mg 0,43 513,60
240.00 Isossorbida, Dinitrato 5mg sublingual 0,27 64,68
3000.00 Isossorbida, Mononitrato 20mg 0,17 505,50
6000.00 Levodopa+Benserazida 200/50mg 1,23 7.380,00
400.00 Levodopa+Benserazida 200/50mg 0,48 192,00
96.00 Levodropropizina 6mg/ml xarope 120ml 32,39 3.109,43
400.00 Levomepromazina 25mg 0,48 190,40
5000.00 Levotiroxina Sódica 100mcg 0,11 560,00
10000.00 Levotiroxina Sódica 25mcg 0,11 1.120,00
10000.00 Levotiroxina Sódica 50mcg 0,11 1.120,00
3600.00 Loratadina 10mg 0,06 205,56
50.00 Loratadina 1mg/ml 100ml 2,98 148,98
60.01 Mebendazol 100mg 0,30 18,23
150.00 Mebendazol 20mg/ml 30ml 1,99 298,28
9000.00 Metoprolol, Succinato 25mg 0,19 1.737,00
6000.00 Metoprolol, Succinato 50mg 0,34 2.007,00
12000.00 Metoprolol, Tartarato 100mg 0,25 2.979,60
100.00 Metronidazol 100mg/g gel vaginal, 50g c/aplicador 5,00 499,90
3300.00 Metronidazol 250mg 0,19 625,35
2300.00 Metronidazol 400mg 0,30 688,85
50.00 Miconazol creme dermatológico 20mg/g 28g 2,34 116,98
400.00 Neomicina+Bacitracina pomada 10g 1,85 740,00
8400.00 Nimesulida 100mg Finalidade: MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. 0,08 630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2024 Fenobarbital 100mg Finasterida 5mg Fluconazol 150mg Fluoxetina 20mg Furosemida 40mg Gestodeno+Etinilestradiol 0,075mg+0,02mg c/ 21cp Haloperidol 5mg Hidralazina 25mg Hidróxido Alumínio+Mg+Dimeticona susp oral 150ml Ibuprofeno 100mg/ml, fr 20ml Ibuprofeno 600mg Imipramina 25mg Isossorbida, Dinitrato 5mg sublingual Isossorbida, Mononitrato 20mg Levodopa+Benserazida 200/50mg Levodopa+Benserazida 200/50mg Levodropropizina 6mg/ml xarope 120ml Levomepromazina 25mg Levotiroxina Sódica 100mcg Levotiroxina Sódica 25mcg Levotiroxina Sódica 50mcg Loratadina 10mg Loratadina 1mg/ml 100ml Mebendazol 100mg Mebendazol 20mg/ml 30ml Metoprolol, Succinato 25mg Metoprolol, Succinato 50mg Metoprolol, Tartarato 100mg Metronidazol 100mg/g gel vaginal, 50g c/aplicador Metronidazol 250mg Metronidazol 400mg Miconazol creme dermatológico 20mg/g 28g Neomicina+Bacitracina pomada 10g Nimesulida 100mg Finalidade: MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. 42.194,36
06/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 27.641,56
06/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 3.109,43
06/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 520,00
09/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16326/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 31.270,99
19/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 271,21
19/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 4.156,90
23/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16326/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 4.428,11
24/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 2.979,60
24/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 287,92
26/12/2024 ESTORNO CONFORME AUTORIZAÇÃO, DEVIDO A NÃO ENTREGA DO QUANTITATIVO TOTAL DE ESTOQUE DESPONIVEL E NÃO PODE SER FRACIONADA. -3.227,74
27/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16326/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 3.267,52
TOTAL 38.966,62 38.966,62 38.966,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.