Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16338 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO.
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA EMEF MARIA FALCON. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2024 |
CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO.
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO NA EMEF MARIA FALCON. |
250,00 |
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TOTAL |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
250,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.