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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 16445 Data de lançamento: 29/11/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Poste para entrada de energia elétrica em concreto saída aérea com 7,5m, 28m de cabo 10 mm, 1 disjuntor de 40a, 1cd 1, 2 armação ar 11, 8 arruelas, 2 roldanas, 2 parafuso 1/2x15, 4 terminais de 10mm, 1 parafuso de 3/8 tamanho 20cm com 3 porcas, 1 tábua resinada 40x20, 1 tábua resinada 20x20, 1haste de aterramento cobreada de 2,40m, 1 conector para haste de aterramento, 1 balde de aterramento, 2 metros de cabo 10mm sólido verde p/ aterramento; 1 tomada, 2 curvas de 1". 2 buchas, 1 tampa metáli 1.633,33 1.633,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2024 Poste para entrada de energia elétrica em concreto saída aérea com 7,5m, 28m de cabo 10 mm, 1 disjuntor de 40a, 1cd 1, 2 armação ar 11, 8 arruelas, 2 roldanas, 2 parafuso 1/2x15, 4 terminais de 10mm, 1 parafuso de 3/8 tamanho 20cm com 3 porcas, 1 tábua resinada 40x20, 1 tábua resinada 20x20, 1haste de aterramento cobreada de 2,40m, 1 conector para haste de aterramento, 1 balde de aterramento, 2 metros de cabo 10mm sólido verde p/ aterramento; 1 tomada, 2 curvas de 1". 2 buchas, 1 tampa metálica 50x30, 1 tampa metálica 30x28, 1 sv de colocação. Finalidade: MATERIAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL. 1.633,33
TOTAL 1.633,33 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.633,33
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.