| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA |
| Número do empenho: | 16458 | Data de lançamento: | 29/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á BOA VISTA DAS MISSÕES NO DIA 21.11.2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEMEC.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 | 0,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á BOA VISTA DAS MISSÕES NO DIA 21.11.2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEMEC.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 | 55,00 | ||
| 29/11/2024 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á BOA VISTA DAS MISSÕES NO DIA 21.11.2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEMEC.VEÍCULO PLACAS IXQ-7560 | 55,00 | ||
| 06/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16458/2024 PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA - 89295 | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||