Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16498 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FIBRA EMPRESARIAL DE 15MB PARA CRECHE DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO REFERENTE AO MES 11/2024 |
222,00 |
222,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2024 |
FIBRA EMPRESARIAL DE 15MB PARA CRECHE DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO REFERENTE AO MES 11/2024 |
222,00 |
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29/11/2024 |
LIQ NOTA 85470 |
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222,00 |
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TOTAL |
222,00 |
222,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
222,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.