Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16557 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
Serviço de mão de obra |
69,00 |
552,00 |
5.00 |
Serviço de mão de obra
Finalidade: ÔNIBUS IZG-2D89 |
84,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2024 |
Serviço de mão de obra Serviço de mão de obra
Finalidade: ÔNIBUS IZG-2D89 |
972,00 |
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06/12/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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972,00 |
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10/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16557/2024
FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 |
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547,45 |
10/12/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16557/2024 |
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424,55 |
10/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16557/2024
FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 |
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424,55 |
10/12/2024 |
Cfe. estorno de ISS FORNECEDORES, retido no Empenho 16557/2024 |
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-424,55 |
TOTAL |
972,00 |
972,00 |
972,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
10/12/2024 |
424,55 |
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TOTAL |
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424,55 |
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