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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 15:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1657 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 contratação de empresa para realizar a gestão das redes sociais da Prefeitura de Frederico Westphalen (Instagram e Facebook), contando com a produção de conteúdo, material gráfico (cards, flyers, folders, cartazes e etc) e auxiliar a Assessoria de Imprensa nas demandas diárias de todas as secretarias 3.500,00 10.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 contratação de empresa para realizar a gestão das redes sociais da Prefeitura de Frederico Westphalen (Instagram e Facebook), contando com a produção de conteúdo, material gráfico (cards, flyers, folders, cartazes e etc) e auxiliar a Assessoria de Imprensa nas demandas diárias de todas as secretarias 10.500,00
07/02/2024 MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM 3.500,00
07/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1657/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 3.430,00
07/02/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1657/2024 70,00
19/02/2024 MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM 3.500,00
28/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1657/2024 - REF. 2024 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 3.430,00
28/02/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1657/2024 70,00
19/03/2024 MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM 3.500,00
20/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 2231 PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 1657/2024 - REF. MARÇO/2024 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 3.430,00
20/03/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1657/2024 70,00
TOTAL 10.500,00 10.500,00 10.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 07/02/2024 70,00 243/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 28/02/2024 70,00 369/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 20/03/2024 70,00 642/2024 Lançada
TOTAL   210,00