Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16623 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA, REGULAR E REVISÃO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA MÃO DE OBRA PRA ESCAVDEIRA LOVOL. |
2.400,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2024 |
MÃO DE OBRA, REGULAR E REVISÃO
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA MÃO DE OBRA PRA ESCAVDEIRA LOVOL. |
2.400,00 |
|
|
| 06/12/2024 |
PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC.DA AGRICULTURA |
|
2.400,00 |
|
| 11/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16623/2024
ECLAIR FREU - 2664 |
|
|
2.168,03 |
| 11/12/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 16623/2024 |
|
|
231,97 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS FORNECEDORES |
11/12/2024 |
231,97 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
231,97 |
|
|