Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16760 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO PARCELA FINAL |
0,00 |
30.854,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO PARCELA FINAL |
30.854,55 |
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04/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO PARCELA FINAL |
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30.854,55 |
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04/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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4.126,54 |
04/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MANUT.DESP.PESSOAL SAMU |
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8.252,45 |
09/12/2024 |
Pagamento de Empenho 16760/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 901 |
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18.475,56 |
TOTAL |
30.854,55 |
30.854,55 |
30.854,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO |
04/12/2024 |
4.126,54 |
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Lançada |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
04/12/2024 |
8.252,45 |
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Lançada |
TOTAL |
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12.378,99 |
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