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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADENILSO DA SILVA FONTOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 170 Data de lançamento: 12/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á VIAMÃO/RS NO DIA 21.12.2023 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES PARA VISITAÇÃO DO GENITOR.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 0,00 534,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2024 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á VIAMÃO/RS NO DIA 21.12.2023 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES PARA VISITAÇÃO DO GENITOR.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 534,00
12/01/2024 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á VIAMÃO/RS NO DIA 21.12.2023 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES PARA VISITAÇÃO DO GENITOR.VEÍCULO PLACAS JAH-6J29 534,00
17/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 170/2024 ADENILSO DA SILVA FONTOURA - 3771 534,00
TOTAL 534,00 534,00 534,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.