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Última atualização realizada em 08/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 17068 Data de lançamento: 05/12/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: DESPESAS COM ENFERMAGEM DA-UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 76 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
731.66 Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 56,10 41.046,12
143.69 Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) 50,31 7.229,04
2843.38 Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 39,93 113.536,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2024 Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. Enfermeiro Coordenador/responsável técnico (40 horas semanais) Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar no minimo 04 (quatro) profissionais por turno. Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. 161.811,32
05/12/2024 LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 3032024, JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA 161.811,32
12/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17068/2024 DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 131.390,79
12/12/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17068/2024 4.854,34
12/12/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17068/2024 7.766,94
12/12/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17068/2024 17.799,25
TOTAL 161.811,32 161.811,32 161.811,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 12/12/2024 4.854,34 Lançada
IRRF - LIVRE 12/12/2024 7.766,94 Lançada
INSS - LIVRE 12/12/2024 17.799,25 Lançada
TOTAL   30.420,53