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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 17079 Data de lançamento: 06/12/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTTELA NO DIA 04.12.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAM-8E28 0,00 44,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2024 DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTTELA NO DIA 04.12.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAM-8E28 44,50
06/12/2024 DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTTELA NO DIA 04.12.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JAM-8E28 44,50
09/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17079/2024 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 44,50
TOTAL 44,50 44,50 44,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.