Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
Número do empenho: | 17090 | Data de lançamento: | 06/12/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | PECAS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 64 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | Lona de Freio Dianteira 4710WI onibus vw | 430,00 | 430,00 |
1.00 | Terminal de Direção Ld 2RP415712 onibus vw | 260,00 | 260,00 |
1.00 | Terminal de Direção Le T16415712A onibus vw | 260,00 | 260,00 |
1.00 | Bucha de Mola Dianteira TAG411171 onibus vw | 95,00 | 95,00 |
1.00 | Mola Terceira Dianteira 2W0411145 onibus vw | 790,00 | 790,00 |
1.00 | Mola Quinta Dianteira 2W0411349 onibus vw | 740,00 | 740,00 |
2.00 | Diafragma Cuica 2TJG607957A onibus vw | 65,00 | 130,00 |
2.00 | Flexivel de Cuica 2TB607770 onibus vw | 60,00 | 120,00 |
2.00 | Tambor de Freio Dianteiro 2Z0405615A onibus vw | 1.250,00 | 2.500,00 |
1.00 | Reparo Setor Direção 8097 onibus vw | 1.380,00 | 1.380,00 |
0.85 | Cilindro Embreagem TAR3721405 onibus vw | 680,00 | 580,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/12/2024 | Lona de Freio Dianteira 4710WI onibus vw Terminal de Direção Ld 2RP415712 onibus vw Terminal de Direção Le T16415712A onibus vw Bucha de Mola Dianteira TAG411171 onibus vw Mola Terceira Dianteira 2W0411145 onibus vw Mola Quinta Dianteira 2W0411349 onibus vw Diafragma Cuica 2TJG607957A onibus vw Flexivel de Cuica 2TB607770 onibus vw Tambor de Freio Dianteiro 2Z0405615A onibus vw Reparo Setor Direção 8097 onibus vw Cilindro Embreagem TAR3721405 onibus vw | 7.285,00 | ||
06/12/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 7.285,00 | ||
10/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17090/2024 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 | 7.285,00 | ||
TOTAL | 7.285,00 | 7.285,00 | 7.285,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |