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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RADIO E TV UMBU LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 17103 Data de lançamento: 06/12/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 33 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Bom dia Rio Grande - 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 23/12/2024 151,00 1.812,00
16.00 Jornal do Almoço - 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 23/12/2024 983,50 15.736,00
3.00 Globo Rural - 08, 15 e 22/12/2024 330,00 990,00
3.00 Caldeirão 07, 14 e 21/12/2024 299,00 897,00
16.00 Novela 1 - 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 23/12/2024 568,50 9.096,00
3.00 Domingão com Huck - 08, 15 e 22/12/2024 661,00 1.983,00
7.00 Mais Você - 02, 04, 09, 11, 16, 18 e 23/12/2024 216,50 1.515,50
3.00 Altas Horas - 07, 14 e 21/12/2024 292,00 876,00
2.00 Fantástico - 15 e 22/12/2024 1.143,50 2.287,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2024 Bom dia Rio Grande - 02, 04, 06, 09, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 23/12/2024 Jornal do Almoço - 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 23/12/2024 Globo Rural - 08, 15 e 22/12/2024 Caldeirão 07, 14 e 21/12/2024 Novela 1 - 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 23/12/2024 Domingão com Huck - 08, 15 e 22/12/2024 Mais Você - 02, 04, 09, 11, 16, 18 e 23/12/2024 Altas Horas - 07, 14 e 21/12/2024 Fantástico - 15 e 22/12/2024 35.192,50
TOTAL 35.192,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 35.192,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.