| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME | 
| Número do empenho: | 17184 | Data de lançamento: | 10/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 9.00 | Serviço de mão de obra Finalidade: AMBULÂNCIA BRANCA IZV 1B76. | 45,00 | 405,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | Serviço de mão de obra Finalidade: AMBULÂNCIA BRANCA IZV 1B76. | 405,00 | ||
| 12/12/2024 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 405,00 | ||
| 16/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17184/2024 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 | 390,42 | ||
| 16/12/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 17184/2024 | 14,58 | ||
| TOTAL | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 16/12/2024 | 14,58 | Lançada | |
| TOTAL | 14,58 |