Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17327 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
TARIFAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA BANCARIA REFERENTE DO DIA 01/01/2024 A 30/11/2024, EXTRATO ANEXO |
0,00 |
887,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2024 |
TARIFA BANCARIA REFERENTE DO DIA 01/01/2024 A 30/11/2024, EXTRATO ANEXO |
887,61 |
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12/12/2024 |
MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA |
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887,61 |
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12/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17327/2024
BANCO DO BRASIL S.A. - 115 |
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866,31 |
12/12/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17327/2024 |
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21,30 |
TOTAL |
887,61 |
887,61 |
887,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
12/12/2024 |
21,30 |
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Lançada |
TOTAL |
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21,30 |
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