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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CREA-RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 17336 Data de lançamento: 12/12/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ART DE Nº 13544525, REFERENTE A OBRA DE RECONTRUÇÃO DA PONTE PEDRAS BRANCAS 99,94 99,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2024 ART DE Nº 13544525, REFERENTE A OBRA DE RECONTRUÇÃO DA PONTE PEDRAS BRANCAS 99,94
12/12/2024 LIQUIDADO POR RODRIGO ANDRE KLAMT CHEFE DE SETOR 99,94
16/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17336/2024 CREA-RS - 528 99,94
17/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17336/2024 CREA-RS - 528 99,64
17/12/2024 EMPENHADO A MAIOR -99,94
19/12/2024 LIQUIDADO A MAIOR -0,30
19/12/2024 EMPENHADO A MAIOR -0,30
TOTAL 99,64 99,64 99,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.