Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17344 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº 10/2024, CONFORME RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE HOMOLOGADA EM 14/11/2024. |
1.555,40 |
1.555,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2024 |
PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº 10/2024, CONFORME RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE HOMOLOGADA EM 14/11/2024. |
1.555,40 |
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12/12/2024 |
EMPENHADO A MAIOR COMO PEÇAS |
-323,00 |
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13/12/2024 |
LIQUIDADO POR PAULO TIGEMANN SECRETARIO DE OBRAS |
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1.232,40 |
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18/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17344/2024
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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1.232,40 |
TOTAL |
1.232,40 |
1.232,40 |
1.232,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.