Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17390 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
71 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.27 |
conserto de pneus 195/65R15 |
33,00 |
9,00 |
2.00 |
conserto de pneus 175/70R14 |
32,00 |
64,00 |
1.00 |
conserto de pneus 205/75R16 |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
conserto de pneus 215/65R16 |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
conserto de pneus 205/60R16 |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2024 |
conserto de pneus 195/65R15 conserto de pneus 175/70R14 conserto de pneus 205/75R16 conserto de pneus 215/65R16 conserto de pneus 205/60R16 |
193,00 |
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12/12/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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193,00 |
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TOTAL |
193,00 |
193,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
193,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.