Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
17495 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PUBLICAÇÃO ATO EXTRATOS DE CONTRATOS NA EDIÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
0,00 |
311,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/12/2024 |
PUBLICAÇÃO ATO EXTRATOS DE CONTRATOS NA EDIÇÃO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. |
311,36 |
|
|
16/12/2024 |
MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA |
|
311,36 |
|
17/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17495/2024
PR-IMPRENSA NACIONAL - 84458 |
|
|
311,36 |
TOTAL |
311,36 |
311,36 |
311,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.