Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARTA MARIA GADONSKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
175 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á VIAMÃO/RS NO DIA 21.12.2023 ACOMPANHAR ADOLESCENETES PARA VISITAÇÃO9 AO GENITOR. |
0,00 |
534,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á VIAMÃO/RS NO DIA 21.12.2023 ACOMPANHAR ADOLESCENETES PARA VISITAÇÃO9 AO GENITOR. |
534,00 |
|
|
| 12/01/2024 |
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á VIAMÃO/RS NO DIA 21.12.2023 ACOMPANHAR ADOLESCENETES PARA VISITAÇÃO9 AO GENITOR. |
|
534,00 |
|
| 17/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 175/2024
MARTA MARIA GADONSKI - 88340 |
|
|
534,00 |
| TOTAL |
534,00 |
534,00 |
534,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.