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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ GUGLIELMIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 17600 Data de lançamento: 17/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 13.12.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS IYN-9873 0,00 320,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2024 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 13.12.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS IYN-9873 320,33
17/12/2024 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NO DIA 13.12.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS IYN-9873 320,33
TOTAL 320,33 320,33 0,00
SALDO A PAGAR 320,33
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.