Demonstrativo das Despesas Empenhadas
                        
                            
                                | Exercício: 2024 | 
                            
                                | Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |  | 
                        
                        
                        Dados do Empenho
                        
                            
                                | Número do empenho: | 17901 | Data de lançamento: | 18/12/2024 | 
                            
                                | Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | 
                            
                                | Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 
                            
                                | Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 
                            
                                | Função: | Administração | 
                            
                                | Subfunção: | Administração Geral | 
                            
                                | Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA | 
                            
                                | Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | 
                            
                                | Natureza da despesa: | PESSOAL | 
                            
                                | Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | 
                                                        
                        
                        
                        Dados da Licitação
                        
                            
                                | Modalidade: | Ordinário | 
                            
                                | Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
                           
                                 
                                
                                    | Licitação número / ano: |  | 
                                
                                 
                         
                        
                        
                        
                            Descritivo do Empenho
                            
                                
                                    | Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
                                                                        
                                            |  | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 | 0,00 | 6.455,31 | 
                                                                
                        
                                                    Histórico do Empenho
                            Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 18/12/2024 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2024 | 6.455,31 |  |  | 
                                                                    
                                        | 18/12/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2024 |  | 6.455,31 |  | 
                                                                    
                                        | 19/12/2024 | Pagamento de  Empenho 17901/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90 |  |  | 6.455,31 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 6.455,31 | 6.455,31 | 6.455,31 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 | 
                            
                            Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.