Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROBERTO TORRIANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18049 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
HORAS EXTRAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
27,03 HORAS EXTRAS NÃO COMPUTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DE NOVEMBRO/2024 CFE CARTÃO PONTO EM ANEXO |
551,15 |
551,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2024 |
27,03 HORAS EXTRAS NÃO COMPUTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DE NOVEMBRO/2024 CFE CARTÃO PONTO EM ANEXO |
551,15 |
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| 19/12/2024 |
27,03 HORAS EXTRAS NÃO COMPUTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DE NOVEMBRO/2024 CFE CARTÃO PONTO EM ANEXO |
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551,15 |
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| 19/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18049/2024
ROBERTO TORRIANI - 378 |
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551,15 |
| TOTAL |
551,15 |
551,15 |
551,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.