Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18125 |
Data de lançamento: |
19/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE EVENTOS DA CAMPEIRA REFERENTE AO MES 12/2024 |
0,00 |
1.391,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE EVENTOS DA CAMPEIRA REFERENTE AO MES 12/2024 |
1.391,91 |
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19/12/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE EVENTOS DA CAMPEIRA REFERENTE AO MES 12/2024 |
|
1.391,91 |
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23/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18125/2024
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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1.375,93 |
23/12/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18125/2024 |
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15,98 |
24/12/2024 |
empenhado a amior em equivoco |
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-60,00 |
24/12/2024 |
estornoliq empenho |
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-60,00 |
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24/12/2024 |
EMPE NHADO A MAIOR |
-60,00 |
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TOTAL |
1.331,91 |
1.331,91 |
1.331,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
23/12/2024 |
15,98 |
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Lançada |
TOTAL |
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15,98 |
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