| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 18125 | Data de lançamento: | 19/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE EVENTOS DA CAMPEIRA REFERENTE AO MES 12/2024 | 0,00 | 1.391,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE EVENTOS DA CAMPEIRA REFERENTE AO MES 12/2024 | 1.391,91 | ||
| 19/12/2024 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE EVENTOS DA CAMPEIRA REFERENTE AO MES 12/2024 | 1.391,91 | ||
| 23/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18125/2024 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 1.375,93 | ||
| 23/12/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18125/2024 | 15,98 | ||
| 24/12/2024 | empenhado a amior em equivoco | -60,00 | ||
| 24/12/2024 | estornoliq empenho | -60,00 | ||
| 24/12/2024 | EMPE NHADO A MAIOR | -60,00 | ||
| TOTAL | 1.331,91 | 1.331,91 | 1.331,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 23/12/2024 | 15,98 | Lançada | |
| TOTAL | 15,98 |