Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TAIS CANDATEN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
18208 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 DEZEMBRO/2024 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES (LGBTQIA+) |
864,00 |
864,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2024 |
1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 DEZEMBRO/2024 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES (LGBTQIA+) |
864,00 |
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20/12/2024 |
1,5 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 DEZEMBRO/2024 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTORES (LGBTQIA+) |
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864,00 |
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TOTAL |
864,00 |
864,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
864,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.